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第01讲_审计的概念与保证程度(1).pdf
第03讲_审计要素.pdf
第04讲_审计目标(1).pdf
第05讲_审计目标(2).pdf
第06讲_审计基本要求.pdf
第07讲_审计风险.pdf
第08讲_审计过程.pdf
第09讲_初步业务活动.pdf
第10讲_总体审计策略和具体审计计划.pdf
第11讲_重要性的含义.pdf
第12讲_重要性(2).pdf
第13讲_重要性(3).pdf
第14讲_重要性(4).pdf
第15讲_审计证据的性质(1).pdf
第16讲_审计证据的性质(2)、审计程序(1).pdf
第17讲_审计程序(2)(1).pdf
第18讲_函证(1)(1).pdf
第19讲_函证(2)(1).pdf
第20讲_函证(3)(1).pdf
第21讲_函证(4)、分析程序(1)(1).pdf
第22讲_分析程序(2)(1).pdf
第23讲_分析程序(3)(1).pdf
第24讲_审计抽样的相关概念(1)(1).pdf
第25讲_审计抽样的相关概念(2)(1).pdf
第26讲_审计抽样在控制测试中的应用(1)(1).pdf
第27讲_审计抽样在控制测试中的应用(2)(1).pdf
第28讲_审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1)(1).pdf
第29讲_审计抽样在细节测试中的运用(2)(1).pdf
第2讲_审计的概念与保证程度(2).pdf
第30讲_审计抽样在细节测试中的运用(3)(1).pdf
第31讲_审计抽样在细节测试中的运用(4)(1).pdf
第33讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围(1).pdf
第33讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围.pdf
第34讲_审计工作底稿的归档(1).pdf
第35讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论(1).pdf
第36讲_了解被审计单位及其环境(1)(1).pdf
第37讲_了解被审计单位及其环境(2)(1).pdf
第38讲_了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1)(1).pdf
第39讲_了解被审计单位的内部控制(2)(1).pdf
第40讲_了解被审计单位的内部控制(3)(1).pdf
第41讲_了解被审计单位的内部控制(4)(1).pdf
第42讲_评估重大错报风险(1).pdf
第43讲_总体应对措施、进一步审计程序(1)(1).pdf
第44讲_进一步审计程序(2)、控制测试(1)(1).pdf
第45讲_控制测试(2)(1).pdf
第46讲_实质性程序.pdf
第47讲_销售与收款循环的特点、销售与收款循环涉及的主要单据与会计记录.pdf
第48讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估.pdf
第49讲_测试销售与收款循环的内部控制.pdf
第50讲_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf
第51讲_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf
第52讲_采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险.pdf
第53讲_测试采购与付款循环的内部控制、采购与付款循环的实质性程序.pdf
第54讲_生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.pdf
第55讲_生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).pdf
第56讲_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf
第57讲_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf
第58讲_生产与存货循环的实质性程序(4).pdf
第59讲_货币资金审计概述(1).pdf
第60讲_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制(1).pdf
第61讲_货币资金的实质性程序(1)(1).pdf
第62讲_货币资金的实质性程序(2)(1).pdf
第63讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)(1).pdf
第64讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2)(1).pdf
第65讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3)(1).pdf
第66讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4)(1).pdf
第67讲_财务报表审计中对法律法规的考虑(1).pdf
第68讲_注册会计师与治理层的沟通(1)(1).pdf
第69讲_注册会计师与治理层的沟通(2)(1).pdf
第70讲_前任注册会计师和后任注册会计师的沟通(1).pdf
第71讲_利用内部审计工作(1).pdf
第72讲_利用专家的工作(1).pdf
第73讲_与集团财务报表审计有关的概念、集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标(1).pdf
第74讲_集团业务承接与保持、了解集团、组成部分及其环境、组成部分注册会计师(1).pdf
第75讲_重要性(1).pdf
第76讲_针对评估的风险采取的应对措施(1)(1).pdf
第77讲_针对评估风险的应对措施(2)、合并过程、与组成部分注会的沟通、评价审计证据的充分性和适当性、与集团管理层和治理层的沟通(1).pdf
第78讲_审计会计估计(1)(1).pdf
第79讲_审计会计估计(2)(1).pdf
第80讲_关联方的审计(1).pdf
第81讲_考虑持续经营假设(1)(1).pdf
第82讲_考虑持续经营假设(2)(1).pdf
第83讲_首次接受委托时对期初余额的审计(1).pdf