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徐永涛_专业回顾-审计(更新至0906讲全)
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视频
0301第01讲 风险识别和评估概述.mp4
0302第02讲 了解被审计单位及其环境.mp4
0303第03讲 了解被审计单位内部控制.mp4
0304第04讲 内部控制局限性以及了解内部控制五要素.mp4
0305第05讲 了解被审计单位内部控制(应用).mp4
0306第06讲 评估重大错报风险.mp4
0401第01讲 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
0402第02讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
0403第03讲 控制测试.mp4
0404第04讲 实质性程序.mp4
0501第01讲 了解主要业务活动与内部控制.mp4
0502第02讲 风险评估与控制测试.mp4
0503第03讲 营业收入的审计目标及部分常规实质性程序.mp4
0504第04讲 营业收入的常规实质性程序.mp4
0505第05讲 应收账款的实质性程序.mp4
0506第06讲 应收账款的函证程序.mp4
0507第07讲 了解主要业务活动与内部控制.mp4
0508第08讲 风险评估与控制测试.mp4
0509第09讲 采购与付款循环的实质性程序.mp4
0510第10讲 了解主要业务活动与内部控制、风险评估与控制测试.mp4
0511第11讲 存货监盘概述、制定监盘计划.mp4
0512第12讲 存货监盘基本程序、存货监盘结束时的工作.mp4
0513第13讲 监盘时的特殊情况和处理.mp4
0514第14讲 存货的计价测试.mp4
0515第15讲 涉及的主要业务活动与内部控制.mp4
0516第16讲 风险评估与控制测试、库存现金的实质性程序.mp4
0517第17讲 银行存款的实质性程序、其他货币资金的实质性程序.mp4
0601第01讲 与舞弊相关的概念.mp4
0602第02讲 评估与舞弊相关的风险.mp4
0603第03讲 应对舞弊导致的重大错报风险.mp4
0604第04讲 评价与舞弊相关的错报.mp4
0605第05讲 与法律法规相关的概念、违反法律法规行为实施的程序.mp4
0606第06讲 与集团财务报表审计相关的概念与责任.mp4
0607第07讲 集团审计业务的承接与保持.mp4
0608第08讲 集团财务报表审计的重要性、风险的应对措施及沟通.mp4
0609第09讲 评估会计估计的风险.mp4
0610第10讲 会计估计风险的应对以及评价和确定错报.mp4
0611第11讲 关联方及其交易的风险评估和应对.mp4
0612第12讲 与持续经营相关的责任和审计程序.mp4
0613第13讲 评价与持续经营相关的证据.mp4
0614第14讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
0701第01讲 前后任注册会计师沟通的总体要求、接受委托前的沟通、接受委托后的沟通.mp4
0702第02讲 完成审计工作概述.mp4
0703第03讲 期后事项的审计.mp4
0704第04讲 管理层的书面声明.mp4
0801第01讲 审计报告概述.mp4
0802第02讲 在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
0803第03讲 非无保留意见的审计报告.mp4
0804第04讲 强调事项段和其他事项段.mp4
0805第05讲 比较信息.mp4
0806第06讲 其他信息.mp4
0901第01讲 内部控制审计的概念、计划审计工作.mp4
0902第02讲 自上而下的方法.mp4
0903第03讲 测试控制的有效性.mp4
0904第04讲 企业层面控制、业务流程、应用系统和交易层面的控制以及信息系统控制测试.mp4
0905第05讲 内部控制缺陷评价.mp4
0906第06讲 出具审计报告.mp4